Bandi di gara e contratti 2023

CIG/OggettoScelta contraenteAggiudicatarioImporto Aggiudicato €Data Inizio/fine lavoriImporto liquidato €
Z263A2B535
fattura n. 4239000203 del 02/03/2023 acquisto alimentari con quantità ridotte per esercitazioni laboratori di enogastronomia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Esselunga spa
01255720169
45.84 06/03/2023
13/03/2023
45.84
Z253D1A0A9
n. 275/PA del 09/11/2023 Dermax det lavast in pasta kg 2 cart da 4 pz+n 3 pz sale pastiglie per addolcitori sacco da 10 kg laboratori di enogastronomia
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Ardigò srl
00965910193
173.10 10/11/2023
27/11/2023
173.10
Z243D2007A
fattura n. 137 del 06/11/2023 scarpe antifortunistiche per collaboratori scolastici 23/24
23-AFFIDAMENTO DIRETTO A.C.S. Cremona
PLLFST65R31D150Q
154.91 07/11/2023
27/11/2023
154.91
Z2139A5E5C
fattura n. 0000/0000000135 del 18/04/2023 noleggio bus viaggi di istruzione a Torino del 31/03/2023 e Golfo del Tigullio del 13/4/23
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Andrea Tour di Ajdini Indrit
JDNNRT79P12Z100P
3600.00 11/05/2023
23/05/2023
3600.00
Z2139A0CFB
fattura n. 814/FVIFO del 31/01/2023 corso on line del 26/1/23 Amministrazione e gestione finanziaria dei progetti PNRR Scuola 4.0: scuole innovative ,cablaggio,nuovi ambienti di apprendimento e laborator
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.
00150470342
79.20 10/02/2023
17/02/2023
79.20
Z21374BA50
Verdura e frutta per esercitazioni laboratori di enogastronomia 2022-23
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BV FRUTTA S.R.L.
01030670192
9277.22 02/11/2022
31/08/2023
3294.39
Z1C3ACABA7
n. 001995 del 29/04/2023 n.2 blister 10 pz Varta Alkalina AA, 2 Micro Convert HDMI/VGA con audio, 1 campanello
23-AFFIDAMENTO DIRETTO OB SRL
03325100174
47.62 11/05/2023
30/05/2023
47.62
Z1C39D6D63
n. 8/01 del 08/02/2023 interventi riparazione scarico forno e pilota cucina
23-AFFIDAMENTO DIRETTO RICCA GIANFRANCO
RCCGFR60L29G222H
250.00 09/02/2023
17/02/2023
250.00
Z1B3975240
n. 13/PA del 27/02/2023 stampa 300 catoncini avorio a un colore completi di buste foderate stampate sul fronte
23-AFFIDAMENTO DIRETTO FANTIGRAFICA s.r.l.
00812340198
165.00 02/03/2023
13/03/2023
165.00
Z1A3B874FF
n. 519/2023 del 14/06/2023 stampante BROTHER LASER versione HL-L2370DN E78098B3N508840
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Crema Ecology Services snc
01225560190
298.22 23/06/2023
07/07/2023
298.22
Z193A9FF75
fattura n. FATTPA 27_23 del 19/07/2023 quota associativa annua + piattaforma orientamento
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ALMADIPLOMA
05077920485
596.96 20/07/2023
20/07/2023
596.96
Z1734C9A30
fotocopiatrice XEROX VERSALINK B81170V_F 60 60mesi Produttività B SEGRETERIA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ITD SOLUTIONS SPA
05773090013
5004.80 18/10/2022
18/10/2027
1501.44
Z163C78224
fattura n. 7537/2023 del 25/09/2023 canone annuale per mantenimento accesso al server cloud MasterCom per la funzione consultazione dal 17/9/23-16/09/24
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Master Training s.r.l.
01932770355
400.00 28/09/2023
24/10/2023
400.00
Z163AD7308
fattura n. 2023 142/E del 18/04/2023 saccapoche monouso per esercitazioni laboratorio enogastronomia pz 200
23-AFFIDAMENTO DIRETTO MICHELOTTI FLLI s.n.c..
00111430195
33.40 19/04/2023
02/05/2023
33.40
Z1635FD2E4
Attività di sportello psicopedagogico per 93 ore risorse di cui alla nota prot. n. 9584 dell'08/03/2022 ai sensi art 697 c. 1 L.234/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ASSOCIAZIONE CRIAF
03274350986
3720.00 10/11/2022
30/03/2023
3720.00
Z1539BF00F
fattura n. PA/21 del 20/02/2023 Visita didattica Milano Garage Italia del 16/02/2023 cl 3° -5° Atu
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Autonoleggio Losio srl
03834720983
636.36 21/02/2023
23/02/2023
636.36
Z1139F7408
fattura n. FATTPA 7_23 del 01/03/2023 Indagine dei diplomati 2019 a 3 anni
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ALMADIPLOMA
05077920485
624.75 02/03/2023
13/03/2023
624.75
Z103D93345
fattura n. 1PA del 07/12/2023 servizio di facchinaggio 4 persone e montacarichi per spostamento Palazzo Ghisalberti da cortile a terzo piano digital board e carrelli di ricarica PNRR classroom
23-AFFIDAMENTO DIRETTO La Nuova Stazione Società Cooperativa
01586300194
1000.00 14/12/2023
15/12/2023
1000.00
Z103CEF67A
fattura n. 0000/0000000428 del 31/10/2023 spettacoloteatro a Brescia cl 2 BTg del 27/10/23
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Andrea Tour di Ajdini Indrit
JDNNRT79P12Z100P
400.00 08/11/2023
27/11/2023
400.00
Z0D3CF4807
fattura n. FVL1351 del 08/11/2023 webinar del giorno 8/11/2023 TFR Personale comparto scuola e Dirigenti Scolastici
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LEARNING UP SRL
14621041004
120.00 09/11/2023
09/11/2023
120.00
Z0D3B81D2C
fattura n. 4239000617 del 13/06/2023 Alimentari per rinfresco Provveditore
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Esselunga spa
01255720169
23.70 19/06/2023
07/07/2023
23.70
Z0C3DEC5C1
VISITA ISTITUTO CIECHI DI MILANO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ISTITUTO CIECHI DI MILANO
80101550152
456.00 22/12/2023
31/05/2024
0.00
Z0B3CDAAB6
fattura n. 230106970 del 04/12/2023 formazione4 h su MAC (training APLS)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Magnetic Media Network SpA
01923130163
300.00 05/12/2023
15/12/2023
300.00
Z0B3AE8976
fattura n. 4239000402 del 27/04/2023 Alimentari per esercitazioni da acqustare in quantità ridotte
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Esselunga spa
01255720169
109.47 11/05/2023
23/05/2023
109.47
Z0A30C8371
Mantenimento 2023 Certificato 0213.2018 Norma ISO 9001
23-AFFIDAMENTO DIRETTO IMQ S.p.A.
12898410159
3075.00 17/04/2023
17/05/2023
768.60
Z083C98313
fornitura biancheria per laboratori di enogastronomia 2023/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Antares srl
01730530191
1312.00 03/10/2023
30/06/2024
1312.00
Z083ACE7F4
fattura n. 56/00 del 20/04/2023 Lavaggio capi di educazione fisica e tovaglie di proprietà dell'Istituto
23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1h CLEAN di Pelosi Giuseppe & d snc
00746960194
69.80 11/05/2023
17/05/2023
69.80
Z063CD2019
Netto Banner standard 300x250 pixel Cremonaonline dal mese di Novembre 2023 al 14 gennaio 2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO UNO MEDIA SRL
01587300193
700.00 19/10/2023
27/11/2023
700.00
Z053CD1410
fattura n. 1056 del 27/10/2023 N. 12 Access Point Watchguard 1 anno Basic Wi-Fi Renewal/U 16-10-23/15-10-24 CTR22/000078 succ Dorotee
23-AFFIDAMENTO DIRETTO GPV Solutions srl
01312150194
1046.40 02/11/2023
24/11/2023
1046.40
Z0439C3CDB
fattura n. M202300037 del 01/03/2023 visita museo del giorno 31/3/2023 cl 1Cr e 1 Br
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Lavazza Eventi srl a socio unico
11905250012
301.00 02/03/2023
20/03/2023
301.00
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